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為加強物資采購財務報銷業(yè)務管理,規(guī)范物資采購與付款行為,防范采購與付款環(huán)節(jié)控制不當,不嚴密而產生的浪費、損失以及差錯和舞弊,金安鈾業(yè)公司日前出臺物資采購財務報銷管理辦法。
本辦法根據(jù)《內部會計控制規(guī)范—采購與付款》、《內部會計控制規(guī)范—貨幣資金》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等相關管理制度制定。明確公司所有物資采購財務報銷業(yè)務執(zhí)行本規(guī)定;物資采購財務報銷業(yè)務3項原則;財務部門對物資采購部門所采購物資財務報銷程序和票據(jù)具有審核權力;采購預付款3項流程采購付款結算的5項流程;物資采購財務報銷的7項要求;采購付款與貨物發(fā)票管理的4項原則。并制定了定期對賬的相關制度。(劉經龍)